HotelRunner PMS Üzerinden Tedarikçi Ödemesi Nasıl Eklenir

Otel Yönetim Sistemi

Misafir hesaplarından bağımsız olarak bir tedarikçi şahıs ya da kurum ödeme gerçekleştirdiğiniz durumlarda, bu ödemeyi PMS > Kasa İşlemleri > Kasa Hareketleri uzantısından İşlem gir butonunu tıklayıp İşlem tipi olarak Tedarikçi Ödemesi’ni seçerek sisteme ekleyebilirsiniz.

1. İşlem Tipini Seçin

  • İşlem gir butonunu tıklayıp İşlem tipi olarak Tedarikçi Ödemesi’ni seçin.

2. Departman ve Ödeme Hesabını Belirleyin

  • Departman bölümüne, ödemenin ilişkilendirileceği, kurulum aşamasında bağlı olduğu Satış Departmanı’nı seçin.
  • Hesap bölümünden, bir önceki adımda seçilen Satış Departmanı’na ait ödeme hesabını seçin.

3. Tutar ve Para Birimini Girin

  • Tutar bölümünde, kurulum aşamasında eklediğiniz para birimlerinden birini seçebileceğiniz bir açılır menü ve rakam girdisi yapacağınız alan bulunmaktadır.
  • Para birimini seçip yanındaki alana ilgili ödemenin rakamsal tutarını girin.

4. Referans ve Not Ekleme (Opsiyonel)

  • Eklenecek olan ödemeye ait özel bir referans numaranız var ise (çek numarası, adisyon numarası vb.) Ref# alanı üzerinden işleyebilirsiniz.
  • Bilgilendirici ya da detaylandırıcı bir not eklemek isterseniz Notlar alanını kullanabilirsiniz.

5. İşlemi Kaydedin

  • Gerekli tüm bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?